小金库自查报告范文10篇。
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小金库自查报告范文【篇1】
良村镇“小金库”专项治理近三年来的工作总结按照习水县“小金库”专项治理工作领导小组文件《关于进一步做好“小金库”专项治理工作安排意见及评价验收的通知》文件精神,现将近三年我镇“小金库”专项治理工作状况总结如下:
一、加强领导,明确了职责
“小金库”专项治理工作开展以来,镇党委政府领导十分重视此项工作,成立了以镇长为组长,纪委书记为副组长,镇纪委、镇党政办、镇财政所和各部门负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导小组,制定了切实可行的实施方案。
二、认真学习领会文件精神,提高了认识
认真组织全镇领导干部学习领会文件精神,明确治理对象,透过学习,全镇领导干部从思想上认识到了开展此项活动的重大好处,认识到了私设“小金库”的危害性。要求镇属各部门要认真进行自查,写出自查报告,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、加强银行帐户管理和国有资产的管理,从源头治理“小金库”
从2008年6月,实施“乡财县管”以来,全镇共清理撤销各单位、村居的银行帐号13个,实行“预算共编、帐户统设,集中核算、票据统管,县乡联网”的新财政管理方式,共设立7个帐户:基本结算户、收入过渡户、工资专户、一般支出户、专项资金户、村级资金户和民政资金专户,所有收支都在这7个帐户中进行会计财务核算。有执收执法单位的全部归入预算管理,如计划生育社会抚养费的收取,全部缴入收入过渡户,计划生育工作支出实行综合预算安排。资产处置严格地按照县的国有资产管理相关文件精神执行,资金全部上缴县财政,如镇政府办公楼资产拍卖106万和镇计生办公大楼资产拍卖63.5万,全部上缴县按预算安排。
四、加强财政资金的管理,建立健全了财务制度
三年来,虽然,经过清理我镇没有发现违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入贴合规定的单位账簿的各项资金(内含价证券)及其构成的资产,也没有隐匿收入设立“小金库”;违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;转移资产、资金设立“小金库”;以及其他形式设立“小金库”等现象发生。但是,透过清理,提高了全镇干部的廉政意识,严肃了财经纪律,强化了财务管理。我镇加强了财务制度建设,一是认真学习和修订完善多项财务制度,如《良村镇财务审批制度》、《良村镇票据管理制度》、《良村镇“收支两条线”管理规定》、《良村镇国有资产处置管理制度》等财务制度,防止在资产处置、收入、支出等环节构成“小金库”。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。二是加强财务管理,严格执行“收支两条线”的财务制度。财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入收入过渡户及一般支出户统一核算,各单位和村居没有单独帐户。三是加强了票据的使用和管理。各单位所使用的各类票据均由镇财政所统一到县财政部门购领和销毁,并按照有关的票据登记制度设置票据登记薄,全部进行微机化管理;各部门确定专人负责票据申领、登记、核销和保管工作,并建立相应的登记薄。建立健全并严格执行票据管理职责制。
今后,我镇将进一步完善相关财务制度,继续抓好财政资金的管理,加强财务管理,从源头上加强防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。
小金库自查报告范文【篇2】
根据市财政局、审计局《关于印发〈铜陵市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案〉的通知》(财监[2016]41号)精神,结合党的群众路线教育实践活动中深化“四风”突出问题专项整治工作要求,我局对2013年1月―2015年6月期间,所有专项治理内容进行了认真自查,现将具体情况报告如下:
一、 自查自纠组织实施情况
接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求,规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。
二、 自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况
经过自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求,严格执行财务制度,统一通过金财大平台报销,支付中心确认支付,杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行,未出现违规行为。2015年1月至今未发生滥发钱物情况。
三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作,提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我办将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:
(一)从源头抓起,全面治理
加强银行账户监管,认真落实收支两条线。加强发票管理,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
(二)加强资产管理
加强资产产权管理,对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理,防止国有资产闲置、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
(三)加强群众监督,加大查处力度,严格追究相关人员的责任
设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为,一经发现,严肃处理并按规定追究相关人员责任,绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育,起到警钟长鸣作用。
(四)加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。
小金库自查报告范文【篇3】
治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。根据《中共中央办公厅国家国务院办公厅引发
一、认真组织学习,高度认识此次自查工作。
本次“小金库”专项治理是三亚市治理“小金库”工作领导小组统一安排的专项清查,是深入落实科学发展观,推动事业科学发展的必要要求;是建立健全惩治和预防腐败体系,加强反腐倡廉建设的重大举措;是深化收入分配制度改革,规范收入分配秩序,完善收入分配激励机制的重要内容;是进一步强化预算管理与财务管理,完善单位内部监督机制的重要契机。
我校的专项治理工作结合学习实践科学发展观活动展开,学校领导班子高度重视,加强管理,认真组织开展本次治理工作,通过治理“小金库”,严肃财经纪律,严格规章制度,特别是加大内部管理控制力度,堵塞管理环节漏洞,把各项财务收支纳入正常渠道,从源头斩断“小金库”的资金来源。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。
二、成立治理小组,对自查工作严肃负责
为了保障治理工作顺利进行,学校立即成立了“小金库”专项治理领导小组,并设立了举报电话。“小金库”专项治理工作由学校党小组牵头实施,校长室、教导室、总务室各部门负责同志共同参与。
具体学校“小金库”专项治理工作领导小组名单如下:
组长:李xx
副组长:张xx
成员:伍xx、梁xx、各班主任
举报电话:xxxx
按照“谁主管、谁负责”的原则和党风廉政建设责任制的要求,由行政“一把手”总负责,成立治理“小金库”工作小组,切实做到思想认识、组织领导和工作落实“三到位”,把本校的治理“小金库”专项工作抓细、抓实、抓好。
三、明确自查工作内容,做到从程序到结果的公开透明。
按照上级文件规定的要求,我校重点围绕“治理内容”中的各项指标深入自查活动,对各类账户、帐据进行了认真细致的清查。我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入我校财务法定账目同意核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
我校此次“小金库”的专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。按照治理范围要求,重点围绕“治理内容”中的项目开展自查活动,对20xx年以来所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查,通过自查,没有发现上述违规违纪问题,自查结果已在全校全体教职工上进行了通报,并在校公开栏予以公示。
1、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开全校教职工会议,事后进行常规公示;学校每年在全校教职工会议上都要作财务报告,并要在全校教职工会议上都获得通过。
2、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。
3、我校财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,无私设“小金库”和“帐外帐”以及个人名义私存公款等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。
4、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。
5、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。
6、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
7、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
四、规范学校财务管理,加强监督和民主
在专项治理工作期间,学校治理“小金库”工作领导小组亲自指导、督促自查工作,验收自查效果。为了保证专项治理工作的顺利进行,我校治理“小金库”工作领导小组在专项治理工作期间,通报有关事项,研究处理重大问题,加强对治理工作实践中遇到的新情况、新问题的研究,在政策、工作等层面提出治理的具体思路和对策,推动我校“小金库”专项治理工作的顺利开展。
我校通过此次“小金库”专项治理自查自纠工作,进一步规范了学校的内部管理,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费,私设小金库的行为进行严查严控,按照“谁管理、谁负责”原则,力争做到治理工作不留死角。同时,制定整改措施,加强财务工作的监督力度,发扬民主,实事求是地落实整改责任,要适时地健全制度,堵塞漏洞,强化源头治理,建立和完善防治“小金库”的长效机制,保障学校稳定及各项工作的顺利开展。
小金库自查报告范文【篇4】
根据市财政局《关于开展20xx年会计监督检查的通知》(酒市财监〔20xx〕4号)、《关于印发的通知》(酒市财发〔20xx〕36号)、《关于开展扶贫资金监督检查的通知》(酒市财发〔20xx〕33号)文件精神,我局按照相关要求,认真进行了全面的自查自纠工作,现将自查自纠情况汇报如下:
为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长王红兰任组长,副局长张滨、戴生平任副组长的清理工作领导小组,由财务室具体负责此次专项治理工作。
根据市财政局《关于开展20xx年会计监督检查的通知》、《关于印发的通知》、《关于开展扶贫资金监督检查的通知》要求,我局认真组织学习,正确认识开展此项活动的`重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”和扶贫资金监督是深入贯彻落实中央八项规定和扶贫政策的有力保障,加强会计监督检查保障单位资金运用合理规范,从源头上遏制和防止腐朽,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
(一)按照《关于开展20xx年会计监督检查的通知》要求,我局对20xx年度国家相关政策的落实、财务制度以及财经纪律执行财政预算管理、会计核算、会计准则执行、资产管理、“小金库”治理等情况进行检查。
1.20xx年我局积极学习国家政策方针,制定相关方案,积极落实,保证学透吃透,将政策学习到位不遗漏、落实到位不走样。
2.会计核算全部按照市财政要求进行,盘活存量资金,落实专项资金使用,财务账目清晰,预算据算全部按要求进行核算。
3.为了落实工作要求,监管财务会计工作执行,我单位制定了《酒泉市体育局财务管理制度》进一步落实财务管理,执行会计准则。
4.我局所有财政资金全部按照要求在国库统一管理,实施国库支付制度,固定资产全部按时录入,有明细、有账目。
(二)按照《酒泉市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作实施方案》的要求,我局重点对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1.我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有私设账户,未设任何形式的“小金库”。
2.我局财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3.各类票据均管理规范,并建立相应的备查账薄。
4.按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
5.清查结果在全局进行了公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。
(三)按照《关于开展扶贫资金监督检查的通知》的要求,我局重点对我局扶贫资金进行检查。
经检查,我局不存在扶贫资金。
小金库自查报告范文【篇5】
分局用心贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神,根据《关于印发通知》文件规定。认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题,并透过自查自纠,进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。
一、自查自纠组织实施状况
设立了小金库”专项治理工作办公室,分局专门成立了以局一把手为组长的小金库”专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《20xx年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件,规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时光,要求正确认识开展此项工作的重大好处,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,要按“小金库”专项治理工作要求用心认真开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。
二、自查自纠发现“小金库”状况
并未发现分局存在小金库”等状况。此次“小金库”专项治理工作中。
三、建立防范“小金库”问题
长效机制措xx提高了全局工作人员对“小金库”存在危害性和严重性的认识,透过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的工作中,分局将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:
全面治理一从源头抓起。
铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费,从源头抓起。单位将根据实际状况,出台一些贴合实际的政策,使其没必要设立“小金库”规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查,防止“白条”收入不入账构成“小金库”。
二加强资产管理
加强资产产权管理,首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲置、浪费甚至流失,避免透过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
三加强对财务人员管理
消除虚假会计信息、提高会计信息质量,强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强,从而杜绝“小金库”产生。
四加强内部控制和审计监督
尤其是健全财务制度,建立健全内部规章制度。完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则,加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》有关规定,一个单位只允许设立一个账户,并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。
四、自查自纠报表重要事项说明
未发现分局存在小金库”等状况,此次“小金库”专项治理工作中。因此,没有重要事项说明。
小金库自查报告范文【篇6】
根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展"小金库"问题专项清理工作的通知》(纪发(2016)28号)文件精神,我局认真开展"小金库"问题专项清查工作,现将自查自纠情况总结报告如下:
一、健全组织,加强领导
为确保"小金库"问题专项清查工作的顺利进行,成立了由局纪委书记任组长,局党委委员任副组长,局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的"小金库"问题专项清查工作领导小组,具体工作由局财务人员负责。
二、加强学习宣传,提高思想认识
接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展"小金库"问题专项清理工作的通知》(纪发(2016)28号)的通知后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义,要认真对待"小金库"问题专项清查工作,明确清理检查"小金库"是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求局机关和局属单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查,实施长效监督
(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入局财政统一核算,实行收支两条线,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的"小金库"。
(二)严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和"小金库"的行为。
(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,财务报销严格按照财务制度执行。
(四)在认真清查的基础上,按照规定,认真填报"小金库"问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。
通过自查,我局及下属单位未发现"小金库"和各类违规违纪现象,并进一步严肃财经纪律,加强财经法制教育,强化财务管理,确保资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防"小金库"的出现。
小金库自查报告范文【篇7】
为严肃财政管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》(南纪综[20xx]12号)和《关于转发福建省治理“小金库”工作领导小组办公室〈关于填报“小金库”自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求,进行了“小金库”专项治理自查自纠工作,工作状况总结如下:
一、经费来源与使用状况
我校属于二级核算会计单位,每年经费使用状况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划拨,除此以外,学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入,也都能使用统一票据,纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。
二、自查自纠的方法
1、加强组织领导。成立了治理“小金库”工作领导小组,负责进行“小金库”治理自查自纠工作,研究制定有关治理措施,解决有关重要问题。
2、做好宣传动员。根据文件要求,我校迅速召开了专题会议,传达文件精神,要求全体教师,正确认识开展此项活动的重大好处,认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。
3、落实举报制度。
治理“小金库”工作领导小组办公室设立了举报信箱,建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由晓老师具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
4、做好清查工作。对照“七种”表现形式,认真自查自纠,做到不走过场,及时发现和解决存在的问题,从而进一步规范我校财务收支管理状况。并认真开展清理”小金库”工作,成立了由校长率头,财务人员负责,教导监督的清理工作小组,认真扎实地开展了清理工作。
四、自查自纠的.结果
1、我校财务管理均按照有关财经法规执行,所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入,也没有以任何形式收取师生的任何费用,也没有虚列支出、转出资金的现象,更没有以各种项目套取资金的状况,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。
2、我校多年来严格执行“收支两条线”的管理办法,认真按照财务管理制度及有关规定,加强学校的财务管理工作,同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开,重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作,从无设置帐外帐和“小金库”以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,从制度上保障了财务管理的规范性,严谨性和有效性。
3、严格按照现金管理有关规定执行,采用少量的备用金,严禁设“小金库”,杜绝坐支行为,没有以任何形式进行私存私放。
4、按照清理范围要求,重点围绕“清理资料’中的各项指标开展清理活动,对20xx年1月以来的所有收入,支出及各类账户进行了认真细致的清查,透过清查,我校没有发现上述违纪违规的问题,没有任何形式的“小金库”存在。清查结果已在全体教师会议上进行了通报。
5、在认真清理清查的基础上,按照规定,认真填报了相关表格。
五、今后措施
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但透过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我校将在自查自纠的基础上,进一步完善我校的财务管理制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐工作更上一层楼。
小金库自查报告范文【篇8】
根据《安徽省财政厅 安徽省纪律检查委员会 安徽省委组织部 安徽省审计厅关于开展“小金库”专项整治工作的通知》(财明电[2016]18号)、《亳州市财政局 亳州市纪律检查委员会 亳州市委组织部 亳州市审计局关于印发“小金库”专项整治工作实施方案的通知》要求,市文化旅游局组织开展“小金库”自查自纠整治工作。现将有关情况总结如下:
一、加强领导,健全组织
为确保此次“小金库”专项整治工作的`顺利进行,我局成立了专项整治工作领导小组,由局党组书记薛冰任组长,副局长李梅村任副组长,人事财务科科长郭峰为成员并具体负责此次专项整治工作。
二、提高认识,加强工作监督
我局积极召开专项整治会议,会议上要求认真学习有关文件和正确认识开展此项活动的重大意义,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实中央八项规定、省、市“三十条”要求,加强廉政建设,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需求。要求大家,对照“小金库”整治内容认真进行自查自纠,做到不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查工作及总结
我局重点围绕“小金库”清查内容中的八大项指标开展清查活动,对各类账户。账据进行了认真细致的清查。
1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,未设任何形式的“小金库”。
2、我局财务部门,严格按照制度有关规定执行,无设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范,并按时报送市财政局。
4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
5、清查结果在公示栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格,并在公示栏公示。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。
通过这次清理检查,进一步严肃了财务管理制度,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。
小金库自查报告范文【篇9】
根据贵局关于印发《武威市市直部门“小金库”专项检查工作方案》的通知要求,我局认真开展了“小金库”专项检查工作。按照检查内容,对收入管理、支出管理、固定资产、应收帐款、帐户余额进行了认真细致的清查。现将专项检查情况报告如下:
1.局机关及所属事业单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务会计帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
2.局机关及所属事业单位支出项目真实,无虚报、冒领现套资金设立“小金库”的问题。
3.局机关及所属事业单位的固定资产清查工作正在进行,事业单位收入全部为纳入预算收入,无经营性收入。
4.局机关无应收账款,所属事业单位也无长期应收账款问题存在。
5.局机关及所属事业单位新旧账年末结余与年初结余数据一致。
6.专项检查结果已在全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示。
通过专项检查, 我局未发现或发生违规违纪现象。今后,我们将进一步严肃财经纪律,完善相关财务制度,加强源头防治力度,坚决防范和杜绝“小金库”问题发生。
小金库自查报告范文【篇10】
按照中共xx县委办公室、xx县人民政府办公室《关于深入开展“小金库”专项治理的紧急通知》(x办电〔2017〕27号)要求,我局认真开展了治理“小金库”自查自纠工作,现将相关情况作如下报告:
一、健全组织、强化领导
根据龙财监〔2017〕2号《xx县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求,我局成立了以局长为组长、分管财务的副局长为副组长、其他班子成员和股室负责人为成员的“小金库”治理工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办公室,具体业务由财务人员负责办理。
二、积极做出承诺,构建防治“小金库”长效机制
为坚决防范和杜绝“小金库”,我局主要领导及财务人员公开做出《防范和杜绝“小金库”承诺书》,承诺书明确了我局严格遵守银行账户管理规定,所有资金纳入法定账目核算,严格执行“收支两条线”制度,严格执行统一的津补贴政策,积极构建防治“小金库”的长效机制,并主动邀请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督。若不兑现,愿意承担一切责任,并接受组织的问责处理。
承诺书的'做出,更进一步明确了相关人员的工作职责和应遵守的法律法规、职业道德,表明了我局注重源头治理,构建防治“小金库”长效机制的信心和决心。
三、认真开展自查,实施长效监督
按照通知要求,我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展了自查,对单位账户、账簿进行了认真细致清查。其结果是:
(一)均按照国家有关财经法规执行财务收支,收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。
(二)财务人员严格遵守财经法规,从未发生设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
(三)各类票据均严格按照票据管理的规定执行。
(四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。账务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
总之,通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加大从源头上防治腐败的力度,建立长效机制,提高财务透明度,做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,坚决杜绝“小金库”的出现。